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枫下茶话 / 美国话题 / 请教一下,我在美国工作,美国房子去年开始出租,有租金收入。我也是加拿大税务居民,这样美国的租金是不是一定要在加拿大税表T776里申报?不申报可以吗?如果需要申报,房子折旧在加拿大税表里怎么算?美国是固定按27.5年折旧的。
-jasonusaca(Jason);
2015-2-26
(#9282503@0)
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of course.
-caa(1);
2015-2-26
(#9282584@0)
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谢谢,刚才研究了了一下帮助网页,得出结论是折旧可以在capital cost allowance 这个项目里面申报,
-jasonusaca(Jason);
2015-2-26
{186}
(#9282767@0)
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你报折旧费,到时卖房时CRA会要你付ReCapture不会?
-lathe(o0oO);
2015-2-26
(#9283457@0)
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看规定是会追回来,但是还是现钱比较重要,否则要交不少税,将来的事情将来再说。不过如果加拿大自己的主要居住屋如果有分租,看网络上建议不要报折旧。我美国房子是投资房,我还是报折旧吧。
-jasonusaca(Jason);
2015-2-26
(#9283515@0)
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那你能不能将租金收入的Share尽可能放到你配偶那边,如果她收入少,这样交的总的Tax就少些,到时候可以多交流
-lathe(o0oO);
2015-2-26
(#9283611@0)
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如果是联名报税,系统会自动调节成每人50%
-tianshang(Tianshang);
2015-2-27
(#9283774@0)
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如果美,加都报,最好使用Paper的报法,灵活,而且你报加的税时,你也必须得给CRA寄一份你的w2和1O4O吗
-lathe(o0oO);
2015-2-27
(#9284705@0)
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第一年CRA要了W2和1040,第二年没要,两年都是电子报税. 但美国因为Form8891, 是寄去的,但也是通过报税软件的
-tianshang(Tianshang);
2015-2-27
(#9284978@0)
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对啊,就是叫ReCapture,而且如果卖房,就一年全部追回,会交很多税的吧。美国可以Owner Mortgage,以后房子分几年卖给儿子,交税少,而加拿大可以不可以分几年卖房子啊?不然税不得了啊。
-sandy74(sandy);
2015-2-27
(#9284151@0)
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嘿,没看明白,你在美国工作,但把美国的住房租出,那你在加拿大的房子也出租了吗?
-lathe(o0oO);
2015-2-26
(#9283479@0)
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可以不止一个房子啊。
-jasonusaca(Jason);
2015-2-26
(#9283530@0)
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我们好像不打算在加拿大税表里报折旧,但要报收入,具体原因好像老公算的以后卖房时交一大笔更不合算,而美国强制折旧没办法。
-sandy74(sandy);
2015-2-27
(#9284139@0)
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请问一下,如果在美国没有买房子,两边都是税务居民的情况下,比如在加拿大有2套房,一套算自住,一套出租,在美国2个房屋都可以算折旧吗?谢谢!
-tianshang(Tianshang);
2015-2-27
(#9284643@0)
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对不起,不知道。
-sandy74(sandy);
2015-2-27
(#9284675@0)
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谢谢你,没关系. 叧外房租收入两边都报,算双重交稅吧!
-tianshang(Tianshang);
2015-2-27
(#9284912@0)
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there should be foreign tax credit.
-caa(1);
2015-2-27
(#9284943@0)
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谢谢你,至今美国交的税,回加拿大再计算时,只交了$750的医疗费,感觉既便有多于的foreign credit tax在加拿大也拿不回来,但少了,却是要补差的.
-tianshang(Tianshang);
2015-2-27
(#9285071@0)
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这是爱的代价。美国通常工资高些,汇率那么好,物价那么低。750毛毛雨了。
-caa(1);
2015-2-27
(#9285920@0)
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唉,加拿大税太高,没办法啊。美国有折旧和抵税额,根本不用交,还loss。
-sandy74(sandy);
2015-2-27
(#9285359@0)